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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DE CIMENTO TRÊS PALME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8942 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM 85,00 25.500,00
50.00 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM 245,00 12.250,00
25.00 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 345,00 8.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 46.375,00
28/12/2023 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 13.310,00
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 050.841.492 13.310,00
01/04/2024 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 3.450,00
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: DANFE Nº 052.388.745 3.450,00
12/04/2024 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 11.110,00
12/04/2024 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,00 M 18.505,00
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8942/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.110,00
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8942/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.505,00
TOTAL 46.375,00 46.375,00 46.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.