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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9450 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 11.425,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 11.425,18
27/12/2023 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 11.425,18
27/12/2023 Pagamento de Empenho 9450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.425,18
TOTAL 11.425,18 11.425,18 11.425,18
SALDO A PAGAR 0,00