Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM - JAQ6A65 |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
LAVAGEM - JAV4I81 |
50,00 |
100,00 |
1.00 |
LAVAGEM - IKR 5264 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM - JBI4E39 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM - JBI8E47 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
LAVAGEM - JAQ6A65 LAVAGEM - JAV4I81 LAVAGEM - IKR 5264 LAVAGEM - JBI4E39 LAVAGEM - JBI8E47 |
510,00 |
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20/02/2024 |
LAVAGEM - JAQ6A65
LAVAGEM - JAV4I81
LAVAGEM - IKR 5264
LAVAGEM - JBI4E39
LAVAGEM - JBI8E47
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510,00 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 50
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.