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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10131 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL DEZ 2024 0,00 27.238,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL DEZ 2024 27.238,20
19/12/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 27.238,20
26/12/2024 Pagamento de Empenho 10131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.238,20
TOTAL 27.238,20 27.238,20 27.238,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.