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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10276 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1335.00 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. 7,26 9.692,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. (Turnos: manhã: 24 alunos e tarde: 34 alunos), considerando o início e término das aulas em todas as escolas. 9.692,10
TOTAL 9.692,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.692,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.