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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10327 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA ferias prof 2024 0,00 3.331,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA ferias prof 2024 3.331,19
30/12/2024 empenho referente a folha de pagamento complementar mes 12/2024 3.331,19
30/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 697,51
30/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 732,62
30/12/2024 Pagamento de Empenho 10327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.901,06
TOTAL 3.331,19 3.331,19 3.331,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/12/2024 697,51 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30/12/2024 732,62 Lançada
TOTAL   1.430,13