Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
151,90 |
10.633,00 |
10.00 |
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
39,95 |
399,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
11.032,50 |
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22/02/2024 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG
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11.032,50 |
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27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.900,11 |
27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1061/2024 |
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132,39 |
TOTAL |
11.032,50 |
11.032,50 |
11.032,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/02/2024 |
132,39 |
766/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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132,39 |
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