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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1074 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA MIG 100,00 100,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 06MM 3,00 6,00
1.00 MANGUEIRA 1 210,00 210,00
3.00 VARAS DE SOLDA OXIGENIO 30,00 90,00
1.00 ABRAÇADEIRA 32,00 32,00
1.00 ELETRODO SOLDA 20,00 20,00
4.00 PORCA 14MM 3,00 12,00
4.00 PARAFUSO 12MM 8,00 32,00
10.00 ELETRODO SOLDA (K48) 18,00 180,00
2.00 CONTRAPINO 2,00 4,00
1.00 ARRUELA 2,00 2,00
2.00 PARAFUSO 8MM 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 SOLDA MIG PARAFUSO COMPLETO 06MM MANGUEIRA 1 VARAS DE SOLDA OXIGENIO ABRAÇADEIRA ELETRODO SOLDA PORCA 14MM PARAFUSO 12MM ELETRODO SOLDA (K48) CONTRAPINO ARRUELA PARAFUSO 8MM 700,00
21/03/2024 SOLDA MIG PARAFUSO COMPLETO 06MM MANGUEIRA 1 VARAS DE SOLDA OXIGENIO ABRAÇADEIRA ELETRODO SOLDA PORCA 14MM PARAFUSO 12MM ELETRODO SOLDA (K48) CONTRAPINO ARRUELA PARAFUSO 8MM 700,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.