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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PINO LAMINA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PINO 80,00 80,00
2.00 SERVIÇO BRAÇO LAMINA 80,00 160,00
1.00 SERVIÇO SOLDA TRINCO DA PORTA 240,00 240,00
1.00 SERVIÇO HIDRÁULICO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 SERVIÇO DE SOLDA PINO LAMINA SERVIÇO TROCAR PINO SERVIÇO BRAÇO LAMINA SERVIÇO SOLDA TRINCO DA PORTA SERVIÇO HIDRÁULICO 660,00
21/03/2024 SERVIÇO DE SOLDA PINO LAMINA SERVIÇO TROCAR PINO SERVIÇO BRAÇO LAMINA SERVIÇO SOLDA TRINCO DA PORTA SERVIÇO HIDRÁULICO 660,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.