Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1081 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MESA - DE ATENDIMENTO COM CHAVE |
890,00 |
890,00 |
1.00 |
BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M |
790,00 |
790,00 |
1.00 |
DIVISORIAS - DE AMBIENTE |
2.480,00 |
2.480,00 |
1.00 |
DOBRADIÇA |
289,00 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
MESA - DE ATENDIMENTO COM CHAVE BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M DIVISORIAS - DE AMBIENTE DOBRADIÇA |
4.449,00 |
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22/02/2024 |
MESA - DE ATENDIMENTO COM CHAVE
BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M
DIVISORIAS - DE AMBIENTE
DOBRADIÇA
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|
4.449,00 |
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22/02/2024 |
estorno devido a item colocado na ordem e notanão ser classificado como material permanente |
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-4.449,00 |
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22/02/2024 |
estorno devido a item descrito na ordem de compra não ser classificado como material permanente |
-4.449,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.