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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H4 25,00 25,00
2.00 LAMPADA PAINEL 4,00 8,00
2.00 SOQUETE 8,00 16,00
2.00 FEMEA 1,00 2,00
2.00 FUSIVEL 1,00 2,00
1.00 LAMPADA DESENC 6,00 6,00
1.00 LAMPADA BASE VIDRO 4,00 4,00
2.00 ADITIVO RADIADOR 30,00 60,00
1.00 CHICOTE 11,00 11,00
2.00 PARAFUSO SUBERBO 0,50 1,00
3.00 FIO 7,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 LAMPADA H4 LAMPADA PAINEL SOQUETE FEMEA FUSIVEL LAMPADA DESENC LAMPADA BASE VIDRO ADITIVO RADIADOR CHICOTE PARAFUSO SUBERBO FIO 156,00
23/02/2024 LAMPADA H4 LAMPADA PAINEL SOQUETE FEMEA FUSIVEL LAMPADA DESENC LAMPADA BASE VIDRO ADITIVO RADIADOR CHICOTE PARAFUSO SUBERBO FIO 156,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.