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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE BATERIA 15,00 30,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 40,00 40,00
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MAO DE OBRA ELETRICA 95,00
23/02/2024 CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MAO DE OBRA ELETRICA 95,00
23/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1112/2024, 10555 - SELMA MARIA ROSO 1,91
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,09
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/02/2024 1,91 Lançada
TOTAL   1,91