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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA DESENC 9,00 9,00
2.00 LAMPADA PAINEL 4,00 8,00
2.00 VENTILADOR INTERNO 220,00 440,00
20.00 CINTA PLASTICA 0,50 10,00
6.00 PARAFUSO SUBERBO 0,50 3,00
1.00 PALHETA DO LIMPADOR 179,00 179,00
1.00 DISCO TACOGRAFO 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL VENTILADOR INTERNO CINTA PLASTICA PARAFUSO SUBERBO PALHETA DO LIMPADOR DISCO TACOGRAFO 698,00
23/02/2024 LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL VENTILADOR INTERNO CINTA PLASTICA PARAFUSO SUBERBO PALHETA DO LIMPADOR DISCO TACOGRAFO 698,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 698,00
TOTAL 698,00 698,00 698,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.