Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA DESENC |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
LAMPADA PAINEL |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
VENTILADOR INTERNO |
220,00 |
440,00 |
20.00 |
CINTA PLASTICA |
0,50 |
10,00 |
6.00 |
PARAFUSO SUBERBO |
0,50 |
3,00 |
1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR |
179,00 |
179,00 |
1.00 |
DISCO TACOGRAFO |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL VENTILADOR INTERNO CINTA PLASTICA PARAFUSO SUBERBO PALHETA DO LIMPADOR DISCO TACOGRAFO |
698,00 |
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23/02/2024 |
LAMPADA DESENC
LAMPADA PAINEL
VENTILADOR INTERNO
CINTA PLASTICA
PARAFUSO SUBERBO
PALHETA DO LIMPADOR
DISCO TACOGRAFO
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698,00 |
|
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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698,00 |
TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.