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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 113 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 11,90 47,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 47,60
15/01/2024 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 47,60
15/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,95
18/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46,65
TOTAL 47,60 47,60 47,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/01/2024 0,95 Lançada
TOTAL   0,95