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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1150 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA, REFORMA DE LIXEIRAS 1.215,00 2.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA, REFORMA DE LIXEIRAS 2.430,00
23/02/2024 SERVIÇO DE SOLDA - E PINTURA, REFORMA DE LIXEIRAS 2.430,00
23/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1150/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA 83,59
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.346,41
TOTAL 2.430,00 2.430,00 2.430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/02/2024 83,59 Lançada
TOTAL   83,59