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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR LAMINA 400,00 400,00
1.00 SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR 95,00 95,00
1.00 SERVIÇO PINO DIREÇÃO 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO SACAR PARAFUSO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇO TROCAR LAMINA SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR SERVIÇO PINO DIREÇÃO SERVIÇO SACAR PARAFUSO 790,00
27/02/2024 SERVIÇO TROCAR LAMINA SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR SERVIÇO PINO DIREÇÃO SERVIÇO SACAR PARAFUSO 790,00
27/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1180/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 33,42
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 756,58
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2024 33,42 Lançada
TOTAL   33,42