Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR LAMINA |
400,00 |
400,00 |
1.00 |
SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
SERVIÇO PINO DIREÇÃO |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
SERVIÇO SACAR PARAFUSO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR LAMINA SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR SERVIÇO PINO DIREÇÃO SERVIÇO SACAR PARAFUSO |
790,00 |
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27/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR LAMINA
SERVIÇO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR
SERVIÇO PINO DIREÇÃO
SERVIÇO SACAR PARAFUSO
|
|
790,00 |
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27/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1180/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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33,42 |
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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756,58 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/02/2024 |
33,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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33,42 |
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