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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TORNO 290,00 290,00
1.00 SERVIÇO DE CARDÃ 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO TROCAR FILTROS 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO TROCAR LUVA E PINHÃO 140,00 140,00
3.00 SERVIÇOS MECANICOS 136,67 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇO TORNO SERVIÇO DE CARDÃ SERVIÇO TROCAR FILTROS SERVIÇO TROCAR LUVA E PINHÃO SERVIÇOS MECANICOS 1.115,00
27/02/2024 SERVIÇO TORNO SERVIÇO DE CARDÃ SERVIÇO TROCAR FILTROS SERVIÇO TROCAR LUVA E PINHÃO SERVIÇOS MECANICOS 1.115,00
27/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1190/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 47,16
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.067,84
TOTAL 1.115,00 1.115,00 1.115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2024 47,16 Lançada
TOTAL   47,16