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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1201 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 38,00 38,00
1.00 INTERRUPTOR DE FREIO 510,00 510,00
1.00 CORRENTE 42,00 42,00
13.00 CHAPA DE FERRO 20,62 268,00
2.00 PARAFUSO 3/8 5,00 10,00
72.00 ELETRODO SOLDA 18,00 1.296,00
3.00 DISCO DE CORTE 7P 18,33 55,00
1.00 OLEO HIDRAULICO 33,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA INTERRUPTOR DE FREIO CORRENTE CHAPA DE FERRO PARAFUSO 3/8 ELETRODO SOLDA DISCO DE CORTE 7P OLEO HIDRAULICO 2.252,00
21/03/2024 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA INTERRUPTOR DE FREIO CORRENTE CHAPA DE FERRO PARAFUSO 3/8 ELETRODO SOLDA DISCO DE CORTE 7P OLEO HIDRAULICO 2.252,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.252,00
TOTAL 2.252,00 2.252,00 2.252,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.