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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL 600,00 600,00
1.00 LIMPEZA DE RADIADOR 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL LIMPEZA DE RADIADOR 700,00
28/02/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL LIMPEZA DE RADIADOR 700,00
28/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1259/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 29,61
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 670,39
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/02/2024 29,61 Lançada
TOTAL   29,61