Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
80,00 |
160,00 |
6.00 |
LAVAGEM DE VAN |
80,00 |
480,00 |
5.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
40,00 |
200,00 |
2.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN |
940,00 |
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05/03/2024 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN
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940,00 |
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11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 4
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940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.