Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PORCA RODA |
32,87 |
164,35 |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
252,05 |
252,05 |
1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
112,81 |
112,81 |
6.00 |
RASPADOR HASTE COMANDO |
39,80 |
238,80 |
6.00 |
RETENTOR DO COMANDO |
44,53 |
267,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
PORCA RODA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO RASPADOR HASTE COMANDO RETENTOR DO COMANDO |
1.035,19 |
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28/02/2024 |
PORCA RODA
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
RASPADOR HASTE COMANDO
RETENTOR DO COMANDO
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1.035,19 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.035,19 |
TOTAL |
1.035,19 |
1.035,19 |
1.035,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.