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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098

Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO - CONSERTO LAVAJATO STHIL 150,00 150,00
2.00 SERVIÇO - CONSERTO ENCERADEIRAS 50,00 100,00
1.00 SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO SERVIÇO - CONSERTO LAVAJATO STHIL SERVIÇO - CONSERTO ENCERADEIRAS SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO 470,00
29/02/2024 SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO SERVIÇO - CONSERTO LAVAJATO STHIL SERVIÇO - CONSERTO ENCERADEIRAS SERVIÇO - MAO DE OBRA LAVAJATO JACTO 470,00
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.