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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN 200,00 800,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 25,00 25,00
3.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 50,00 150,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE D20 LXO 5710 25,00 25,00
3.00 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA CASE + MANCHÃO 233,33 700,00
10.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IVM 2D69 50,00 500,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CARRETINHA SETOR URBANO 25,00 25,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE D20 LXO 5710 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA CASE + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IVM 2D69 CONSERTO DE PNEUS - CARRETINHA SETOR URBANO CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 2.375,00
28/02/2024 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE D20 LXO 5710 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA CASE + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IVM 2D69 CONSERTO DE PNEUS - CARRETINHA SETOR URBANO CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 01 2.375,00
28/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1304/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 53,44
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3736 2.321,56
TOTAL 2.375,00 2.375,00 2.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/02/2024 53,44 Lançada
TOTAL   53,44