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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RASPADOR HASTE COMANDO 39,80 159,20
4.00 RETENTOR DO COMANDO 49,63 198,52
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 112,81 112,81
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 252,05 252,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 RASPADOR HASTE COMANDO RETENTOR DO COMANDO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO 722,58
29/02/2024 RASPADOR HASTE COMANDO RETENTOR DO COMANDO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO 722,58
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 722,58
TOTAL 722,58 722,58 722,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.