Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CABO PP |
6,25 |
37,50 |
2.00 |
PLUG FEMEA 2P CINZA |
13,00 |
26,00 |
2.00 |
PLUG MACHO |
10,50 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
CABO PP PLUG FEMEA 2P CINZA PLUG MACHO |
84,50 |
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29/02/2024 |
CABO PP
PLUG FEMEA 2P CINZA
PLUG MACHO
|
|
84,50 |
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11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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83,49 |
11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1525/2024 |
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1,01 |
TOTAL |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
1,01 |
1006/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,01 |
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