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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1578 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.60 MANGUEIRA 1/2 2T 69,82 111,71
2.00 CONEXÃO 1/2 29,90 59,80
3.00 CAPA 1/2 2T 15,00 45,00
3.00 PRENSA 1/2 15,00 45,00
1.00 CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA 34,90 34,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 MANGUEIRA 1/2 2T CONEXÃO 1/2 CAPA 1/2 2T PRENSA 1/2 CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA 296,41
15/03/2024 MANGUEIRA 1/2 2T CONEXÃO 1/2 CAPA 1/2 2T PRENSA 1/2 CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA VEICULO MOTONIVELADORA FH CASE 296,41
21/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 296,41
TOTAL 296,41 296,41 296,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.