Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1578 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.60 |
MANGUEIRA 1/2 2T |
69,82 |
111,71 |
2.00 |
CONEXÃO 1/2 |
29,90 |
59,80 |
3.00 |
CAPA 1/2 2T |
15,00 |
45,00 |
3.00 |
PRENSA 1/2 |
15,00 |
45,00 |
1.00 |
CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
MANGUEIRA 1/2 2T CONEXÃO 1/2 CAPA 1/2 2T PRENSA 1/2 CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA |
296,41 |
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15/03/2024 |
MANGUEIRA 1/2 2T
CONEXÃO 1/2
CAPA 1/2 2T
PRENSA 1/2
CONEXÃO 1/2 FEMEA RETA SEDE PLANA
VEICULO MOTONIVELADORA FH CASE |
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296,41 |
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21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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296,41 |
TOTAL |
296,41 |
296,41 |
296,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.