Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇAO - JBI 8E47 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 LUBRIFICAÇAO - JBI 8E47 |
180,00 |
|
|
07/03/2024 |
LUBRIFICAÇAO - ISV 7952
LUBRIFICAÇAO - IKR 5264
LUBRIFICAÇAO - JBI 8E47
|
|
180,00 |
|
12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.