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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1582 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 CONSERTO DE PNEUS 80,00
07/03/2024 CONSERTO DE PNEUS VEICULO ITJ 7927 80,00
07/03/2024 CONSERTO DE PNEUS VEICULO ITJ 7927 80,00
07/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1582/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 1,80
07/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1582/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 1,80
07/03/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1582/2024 -1,80
07/03/2024 estorno devido ao sistema ter travado e a guia de iss não ter sido emitida. -78,20
07/03/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1582/2024 NESTA DATA. -1,80
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3748 78,20
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/03/2024 1,80
ISS 07/03/2024 1,80 Lançada
TOTAL   3,60