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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO BASSO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1583 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TINTA - 18 L 665,00 2.660,00
5.00 TINTA ESMALTE - BASE AGUA 200,00 1.000,00
3.00 TINTA - 3,6L 200,00 600,00
1.00 TINTA - 3,6L BRANCA 150,00 150,00
1.00 LATA FUNDO PREPARADOR 60,00 60,00
1.00 MASSA ACRILICA 70,00 70,00
2.00 ROLO 50,00 100,00
6.00 PINCEL 20,00 120,00
1.00 MASSA TAPA FACIL 160,00 160,00
10.00 LIXA 5,00 50,00
2.00 FITA CREPE TIPO MADEIRA 5CM ROLO 50 METROS. 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 TINTA - 18 L TINTA ESMALTE - BASE AGUA TINTA - 3,6L TINTA - 3,6L BRANCA LATA FUNDO PREPARADOR MASSA ACRILICA ROLO PINCEL MASSA TAPA FACIL LIXA FITA CREPE TIPO MADEIRA 5CM ROLO 50 METROS. 5.006,00
01/03/2024 SOLICITAÇÃO DE ESTORNO POR PARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DE QUE O CREDOR ESTÁ ERRADO. -5.006,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.