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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO 580,00 580,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 115,00 115,00
1.00 SERVIÇO TROCAR COMANDO TRANSIÇÃO 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PARAFUSO 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR COMANDO TRANSIÇÃO SERVIÇO TROCAR PARAFUSO 1.005,00
07/03/2024 SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO TROCAR COMANDO TRANSIÇÃO SERVIÇO TROCAR PARAFUSO VEICULO RETRO 4X4 JCB 01 1.005,00
07/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1594/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 42,51
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1594/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 962,49
TOTAL 1.005,00 1.005,00 1.005,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/03/2024 42,51 Lançada
TOTAL   42,51