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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR 36,73 36,73
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 18,90 18,90
1.00 FILTRO INJEÇÃO 19,85 19,85
2.70 OLEO 05W 30 45,00 121,50
1.00 FILTRO DE OLEO 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO INJEÇÃO OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO 221,98
25/03/2024 FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO INJEÇÃO OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO 221,98
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 221,98
TOTAL 221,98 221,98 221,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.