Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
151,90 |
1.215,20 |
7.00 |
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
39,95 |
279,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
1.494,85 |
|
|
06/03/2024 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG
|
|
1.494,85 |
|
12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.494,85 |
TOTAL |
1.494,85 |
1.494,85 |
1.494,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.