Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1642 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 |
1.415,00 |
1.415,00 |
6.00 |
RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO |
885,00 |
5.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO |
6.725,00 |
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06/03/2024 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2
RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO
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6.725,00 |
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12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 901
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6.725,00 |
TOTAL |
6.725,00 |
6.725,00 |
6.725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.