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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1642 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 1.415,00 1.415,00
6.00 RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO 885,00 5.310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO 6.725,00
06/03/2024 RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO - RECAPAGEM PNEU 275 X 80, ARO 22,5 FRIO 6.725,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 901 6.725,00
TOTAL 6.725,00 6.725,00 6.725,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.