Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - SÃO JOSE, BARRA BONITA, BARRA DO TAMANDUÁ, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO. |
250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - SÃO JOSE, BARRA BONITA, BARRA DO TAMANDUÁ, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO. |
1.250,00 |
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17/01/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - SÃO JOSE, BARRA BONITA, BARRA DO TAMANDUÁ, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO.
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1.250,00 |
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17/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 165/2024, 9357 - JAMIR IANOSKI EIRELI |
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62,50 |
19/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.187,50 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/01/2024 |
62,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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62,50 |
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