Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TUBO PEAD |
54,00 |
270,00 |
1.00 |
LUVA GALVANIZADA 2 1/2 |
50,31 |
50,31 |
1.00 |
ADAPTADOR PEAD |
66,40 |
66,40 |
1.00 |
UNIAO PEAD |
182,90 |
182,90 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,55 |
3,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
TUBO PEAD LUVA GALVANIZADA 2 1/2 ADAPTADOR PEAD UNIAO PEAD FITA VEDA ROSCA |
573,16 |
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17/01/2024 |
TUBO PEAD
LUVA GALVANIZADA 2 1/2
ADAPTADOR PEAD
UNIAO PEAD
FITA VEDA ROSCA
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573,16 |
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19/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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573,16 |
TOTAL |
573,16 |
573,16 |
573,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.