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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1707 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO RADIADOR 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO RADIADOR SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA 240,00
12/03/2024 SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO RADIADOR SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA 240,00
12/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1707/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 10,15
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 229,85
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/03/2024 10,15 Lançada
TOTAL   10,15