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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1710 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS ESQUENTAR 300,00 300,00
1.00 SOLDA MIG 230,00 230,00
20.00 CINTA PLASTICA 1,40 28,00
1.00 VALVULA CONTROLE 176,30 176,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 GAS ESQUENTAR SOLDA MIG CINTA PLASTICA VALVULA CONTROLE 734,30
11/03/2024 GAS ESQUENTAR SOLDA MIG CINTA PLASTICA VALVULA CONTROLE 734,30
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 734,30
TOTAL 734,30 734,30 734,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.