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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1725 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 8MM 18,50 18,50
1.00 OLHAL 08 MM 16,00 16,00
1.00 UNIÃO 6X8 24,00 24,00
1.00 MANGUEIRA DE AR 20,00 20,00
1.00 SOLDA MIG 75,00 75,00
2.00 ABRAÇADEIRA 4,50 9,00
1.00 PINO MOLA 67,00 67,00
1.00 ELETRODO SOLDA 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PARAFUSO 8MM OLHAL 08 MM UNIÃO 6X8 MANGUEIRA DE AR SOLDA MIG ABRAÇADEIRA PINO MOLA ELETRODO SOLDA 469,50
12/03/2024 PARAFUSO 8MM OLHAL 08 MM UNIÃO 6X8 MANGUEIRA DE AR SOLDA MIG ABRAÇADEIRA PINO MOLA ELETRODO SOLDA 469,50
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 469,50
TOTAL 469,50 469,50 469,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.