Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO 8MM |
18,50 |
18,50 |
1.00 |
OLHAL 08 MM |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
UNIÃO 6X8 |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
MANGUEIRA DE AR |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
SOLDA MIG |
75,00 |
75,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,50 |
9,00 |
1.00 |
PINO MOLA |
67,00 |
67,00 |
1.00 |
ELETRODO SOLDA |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
PARAFUSO 8MM OLHAL 08 MM UNIÃO 6X8 MANGUEIRA DE AR SOLDA MIG ABRAÇADEIRA PINO MOLA ELETRODO SOLDA |
469,50 |
|
|
12/03/2024 |
PARAFUSO 8MM
OLHAL 08 MM
UNIÃO 6X8
MANGUEIRA DE AR
SOLDA MIG
ABRAÇADEIRA
PINO MOLA
ELETRODO SOLDA
|
|
469,50 |
|
15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
469,50 |
TOTAL |
469,50 |
469,50 |
469,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.