Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1728 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PRENSA |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO 2 ESTRIVO E PONTEIRA CHASSI |
960,00 |
960,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
SERVIÇO DE PRENSA SERVIÇO 2 ESTRIVO E PONTEIRA CHASSI SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
1.310,00 |
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21/03/2024 |
SERVIÇO DE PRENSA
SERVIÇO 2 ESTRIVO E PONTEIRA CHASSI
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS
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1.310,00 |
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25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.310,00 |
TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.