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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1729 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO DE CORTE 4P 16,00 16,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 24MM 49,00 98,00
12.00 CHAPA DE FERRO 20,00 240,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 6,00 6,00
20.00 ELETRODO SOLDA 20,00 400,00
1.00 SOLDA 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 DISCO DE CORTE 4P PARAFUSO COMPLETO 24MM CHAPA DE FERRO PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA SOLDA 850,00
21/03/2024 DISCO DE CORTE 4P PARAFUSO COMPLETO 24MM CHAPA DE FERRO PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA SOLDA 850,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.