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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HASTE PISTÃO 1.430,50 1.430,50
1.00 CHAVE VENTILAÇÃO 220,00 220,00
1.00 PRESSOSTATO 870,00 870,00
1.00 SOLDA MIG 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 HASTE PISTÃO CHAVE VENTILAÇÃO PRESSOSTATO SOLDA MIG 2.665,50
19/03/2024 HASTE PISTÃO CHAVE VENTILAÇÃO PRESSOSTATO SOLDA MIG 2.665,50
25/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.665,50
TOTAL 2.665,50 2.665,50 2.665,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.