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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA DE PNEUS 20,00 20,00
4.00 MONTAGEM DE PNEUS 25,00 100,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS 25,00 50,00
4.00 VALVULA 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 TROCA DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS VALVULA 210,00
18/01/2024 TROCA DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS VALVULA 210,00
18/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 178/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 4,73
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3636 205,27
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/01/2024 4,73 Lançada
TOTAL   4,73