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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 86,00 86,00
1.00 GRAXA CUBO 28,00 28,00
1.00 TUBO DE SILICONE PRETO 20,00 20,00
1.00 PORCA DE RODA 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA CUBO TUBO DE SILICONE PRETO PORCA DE RODA 156,00
21/03/2024 RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA CUBO TUBO DE SILICONE PRETO PORCA DE RODA 156,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.