| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 309,00 | ||
| 22/03/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 309,00 | ||
| 22/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1860/2024, 1378 - AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA | 12,36 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3940 | 296,64 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2024 | 12,36 | Lançada | |
| TOTAL | 12,36 |