Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1860 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM |
209,00 |
209,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇAO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
LAVAGEM LUBRIFICAÇAO |
309,00 |
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22/03/2024 |
LAVAGEM
LUBRIFICAÇAO
|
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309,00 |
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22/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1860/2024, 1378 - AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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12,36 |
26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3940
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296,64 |
TOTAL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
22/03/2024 |
12,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,36 |
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