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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1860 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 209,00 209,00
1.00 LUBRIFICAÇAO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 LAVAGEM LUBRIFICAÇAO 309,00
22/03/2024 LAVAGEM LUBRIFICAÇAO 309,00
22/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1860/2024, 1378 - AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA 12,36
26/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3940 296,64
TOTAL 309,00 309,00 309,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/03/2024 12,36 Lançada
TOTAL   12,36