Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMARILDO ROGERIO BROMBILLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1885 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a restituição de valor pago com uber em viagem a Brasilia-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
118,86 |
118,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago com uber em viagem a Brasilia-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
118,86 |
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15/03/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago com uber em viagem a Brasilia-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
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118,86 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2024
AMARILDO ROGERIO BROMBILLA - 7417 |
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118,86 |
TOTAL |
118,86 |
118,86 |
118,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.