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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1903 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PACOTE DE DECORAÇÃO 1.432,00 1.432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 PACOTE DE DECORAÇÃO 1.432,00
27/03/2024 PACOTE DE DECORAÇÃO 1.432,00
27/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1903/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME 28,78
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 184 1.403,22
TOTAL 1.432,00 1.432,00 1.432,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/03/2024 28,78 Lançada
TOTAL   28,78