Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM - ITJ 7927 |
200,00 |
400,00 |
2.00 |
LAVAGEM - JBI 4E39 |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
LAVAGEM - JBI 8E47 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM - IUQ 2315 |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
LAVAGEM - ILS 6569 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM - JAV 4I81 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
LAVAGEM - IFT 0576 |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
LAVAGEM - IKR 5264 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM - JAQ 6A65 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - JBI 4E39 LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - JAV 4I81 LAVAGEM - IFT 0576 LAVAGEM - IKR 5264 LAVAGEM - JAQ 6A65 |
1.480,00 |
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22/03/2024 |
LAVAGEM - ITJ 7927
LAVAGEM - JBI 4E39
LAVAGEM - JBI 8E47
LAVAGEM - IUQ 2315
LAVAGEM - ILS 6569
LAVAGEM - JAV 4I81
LAVAGEM - IFT 0576
LAVAGEM - IKR 5264
LAVAGEM - JAQ 6A65
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1.480,00 |
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26/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal 8
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1.480,00 |
TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.