Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1939 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE |
200,00 |
400,00 |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO |
120,00 |
120,00 |
4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 |
720,00 |
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20/03/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048
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720,00 |
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20/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1939/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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16,20 |
25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3776
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703,80 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/03/2024 |
16,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,20 |
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