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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1939 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE 200,00 400,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO 120,00 120,00
4.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 50,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 720,00
20/03/2024 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 7106 + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 720,00
20/03/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1939/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 16,20
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3776 703,80
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/03/2024 16,20 Lançada
TOTAL   16,20