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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1965 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA 97,00 97,00
1.00 POLIA 192,00 192,00
1.00 ROLAMENTO 65,00 65,00
1.00 VALVULA DO ENCHIMENTO 160,00 160,00
1.00 VALVULA BLOQUEIO 287,00 287,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 300,00 300,00
1.00 MAGNETICO 342,00 342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 CORREIA POLIA ROLAMENTO VALVULA DO ENCHIMENTO VALVULA BLOQUEIO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO MAGNETICO 1.443,00
21/03/2024 CORREIA POLIA ROLAMENTO VALVULA DO ENCHIMENTO VALVULA BLOQUEIO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO MAGNETICO 1.443,00
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 677 1.443,00
TOTAL 1.443,00 1.443,00 1.443,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.