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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. 2,30 11,50
8.00 Esponja dupla face 3,98 31,84
1.00 INSETICIDA - BOA NOITE 75G 4,20 4,20
1.00 INSETICIDA - KOTRINE 30ML 9,98 9,98
3.00 INSETICIDA - MAT INSET CITRONELA 300ML+33% 12,98 38,94
2.00 LIMPADOR C/ ALCOOL - 500ML 9,80 19,60
4.00 NAFTALINA 2,98 11,92
1.00 ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML - 360ML 15,50 15,50
6.00 ESSÊNCIA AROMATIZANTE ÓLEO CITRONELA (EMB 140 ML). 11,98 71,88
1.00 PAPEL HIGIENICO - FD COM 4 7,50 7,50
6.00 SABÃO EM BARRA 400 GR - FONTANA 350G 4,90 29,40
1.00 SABÃO EM BARRA 400 GR - STO ANTONIO 400G 6,80 6,80
5.00 Sabão em pó 5kg - 4KG APYCE 22,70 113,50
3.00 SAPONACEO CREMOSO 300 ML 6,20 18,60
1.00 SODA CAUSTICA 99 01 KG 23,75 23,75
1.00 VASSOURA - CONDOR VARRE FACIL 10,50 10,50
2.00 AGUA SANITARIA - BRILHA SUL 11,80 23,60
1.00 AGUA SANITARIA - Q BOA 3 EM 1 4,95 4,95
1.00 ALVEJANTE - 2LT SEM CLORO 10,60 10,60
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS - 5LT 10,75 10,75
2.00 CERA - RUBI INCOLOR 750ML 4,98 9,96
1.00 DESENTUPIDOR VASO - 1 LT 34,50 34,50
3.00 DESINFETANTE - BRILHA SUL LAVANDA 11,98 35,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. Esponja dupla face INSETICIDA - BOA NOITE 75G INSETICIDA - KOTRINE 30ML INSETICIDA - MAT INSET CITRONELA 300ML+33% LIMPADOR C/ ALCOOL - 500ML NAFTALINA ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML - 360ML ESSÊNCIA AROMATIZANTE ÓLEO CITRONELA (EMB 140 ML). PAPEL HIGIENICO - FD COM 4 SABÃO EM BARRA 400 GR - FONTANA 350G SABÃO EM BARRA 400 GR - STO ANTONIO 400G Sabão em pó 5kg - 4KG APYCE SAPONACEO CREMOSO 300 ML SODA CAUSTICA 99 01 KG VASSOURA - CONDOR VARRE FACIL AGUA SANITARIA - BRILHA SUL AGUA SANITARIA - Q BOA 3 EM 1 ALVEJANTE - 2LT SEM CLORO AMACIANTE DE ROUPAS - 5LT CERA - RUBI INCOLOR 750ML DESENTUPIDOR VASO - 1 LT DESINFETANTE - BRILHA SUL LAVANDA 555,71
25/03/2024 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. Esponja dupla face INSETICIDA - BOA NOITE 75G INSETICIDA - KOTRINE 30ML INSETICIDA - MAT INSET CITRONELA 300ML+33% LIMPADOR C/ ALCOOL - 500ML NAFTALINA ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML - 360ML ESSÊNCIA AROMATIZANTE ÓLEO CITRONELA (EMB 140 ML). PAPEL HIGIENICO - FD COM 4 SABÃO EM BARRA 400 GR - FONTANA 350G SABÃO EM BARRA 400 GR - STO ANTONIO 400G Sabão em pó 5kg - 4KG APYCE SAPONACEO CREMOSO 300 ML SODA CAUSTICA 99 01 KG VASSOURA - CONDOR V 555,71
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 549,04
28/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1973/2024 6,67
TOTAL 555,71 555,71 555,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/03/2024 6,67 1476/2024 Lançada
TOTAL   6,67